作為一家全球性技術公司,采埃孚集團達成2023年業(yè)績預期。在全球經(jīng)濟劇烈波動的情況下,公司銷售額達到466億歐元(2022年為438億歐元),同比增長6.5%。調整后的息稅前利潤為24億歐元(2022年為20億歐元);調整后的息稅前利潤率為5.1%(2022年為4.7%)?;?023年下半年自由現(xiàn)金流的良好表現(xiàn),采埃孚償還了約20億歐元的債務,凈債務減少4億歐元,降至100億歐元以下。
2023年,采埃孚中國市場銷售額達81億歐元(2022年為77億歐元)。
采埃孚集團首席執(zhí)行官柯皓哲博士(Dr. Holger Klein)在腓德烈斯哈芬舉行的財報發(fā)布會上表示:“2023年是采埃孚在多個領域做出重大決策的一年:我們重新調整了公司的轉型路線,專注于競爭力和盈利能力。得益于采埃孚集團全體員工的不懈努力,我們實現(xiàn)了業(yè)績預期。2024年我們將繼續(xù)砥礪前行,制定更加聚焦、高效和具有競爭力的發(fā)展路線?!?/p>
采埃孚集團首席執(zhí)行官柯皓哲博士(Dr. Holger Klein)
正如柯皓哲博士所提到的,2023 年采埃孚集團做出了諸多重要決定。一是乘用車底盤技術事業(yè)部和主動安全技術事業(yè)部合并為新的綜合性的底盤解決方案事業(yè)部,合并工作已于今年 1 月 1 日完成。此外,被動安全系統(tǒng)事業(yè)部的分拆工作也已啟動。柯皓哲博士表示,“被動安全系統(tǒng)事業(yè)部分拆進展順利。我們正在研究未來發(fā)展的方案,其中可能包括全部或部分出售,或首次公開募股?!绷硪豁椫卮笈e措是與全球最大的電子產(chǎn)品制造商富士康成立了乘用車底盤系統(tǒng)合資企業(yè)——采埃孚底盤模塊股份有限公司。
在自動駕駛領域,采埃孚進行聚焦,專注于成為自動駕駛技術和工程服務的卓越供應商,這一決定對于集團的長期定位具有開創(chuàng)性意義??吗┱懿┦空f:“這樣的決定,將確保我們在穩(wěn)健的基礎上繼續(xù)實施集團戰(zhàn)略。廣泛的產(chǎn)品組合使我們能夠專注于盈利增長領域和電驅動領域的投資,并根據(jù)客戶需求為純電動、混合動力和傳統(tǒng)驅動提供各類產(chǎn)品?!?/p>
為了在全球范圍內提高競爭力并應對疲軟的市場,采埃孚集團將實施績效計劃,更加專注于改善成本狀況和結構。到 2025 年底整個集團計劃將減少60億歐元的成本。為實現(xiàn)這一目標,采埃孚集團將在五個核心領域采取相應措施,包括材料采購的規(guī)模效應、提高生產(chǎn)率、改善研發(fā)成本、優(yōu)化企業(yè)職能部門的成本結構、以及詳細審查投資的目標用途。柯皓哲博士表示,成本的優(yōu)化將為未來五年及之后采埃孚進一步向電動化轉型奠定堅實的基礎。
集團新發(fā)行的債券受到追捧
2023財年,采埃孚集團銷售額達到466億歐元(2022財年為438億歐元),同比增長6.5%。有機增長達到 9%,此差額主要受匯率影響。商用車解決方案事業(yè)部的有機銷售額增長約20%,達到87億歐元(2022年為75億歐元),超過了去年增長率達15%的整體商用車市場。歐洲仍然是銷量最大的地區(qū),占44%;其次是北美,占28%;亞太區(qū)及印度區(qū)占24%。
采埃孚集團調整后的息稅前利潤為23.67億歐元(2022年為20.38 億歐元),調整后的息稅前利潤率為 5.1%(2022年為4.7%),并購活動調整后的自由現(xiàn)金流為13.82億歐元(2022年為5.44 億歐元)。2023年底的凈負債為99.82億歐元(2022年為103.78億歐元);由于匯率和估值的負面影響,產(chǎn)權比率從22.1%下降到19.7%。
2023財年,采埃孚集團償還了總計約20億歐元的債務。根據(jù)綠色金融框架,采埃孚集團共發(fā)行了三只債券:2023年2月,采埃孚根據(jù)債務發(fā)行計劃(DIP)發(fā)行了6.5億歐元的固定利息綠色歐元債券。2023年4月,采埃孚再次進入美國債券市場,發(fā)行量達12億美元。2023年9月,采埃孚在市場上發(fā)行了另一只總額為6.5億歐元的固定利息綠色債券。采埃孚集團首席財務官邁克爾·弗里克(Michael Frick)表示:“這些發(fā)行的債券受到了熱烈追捧,證明了市場對采埃孚集團以及我們轉型能力的認可。借助這些債券的成功發(fā)行,即使金融市場條件發(fā)生變化,我們也能確保長期穩(wěn)定發(fā)展?!苯衲?月底在市場上發(fā)行的8億歐元綠色債券(五年期,票面利率4.75%)獲得了八倍的超額認購。
采埃孚集團首席財務官邁克爾·弗里克(Michael Frick)
在研發(fā)領域,采埃孚集團繼續(xù)加大力度。2023財年,集團研發(fā)支出達35億歐元,略高于前一年的34億歐元。研發(fā)支出占比為7.6%(2022年為7.8%)。房產(chǎn)、廠房和設備的投資總額為22億歐元(2022年為19億歐元),相當于全部投資比重的4.8%(2022年為4.3%)。
截至2023年12月31日,采埃孚集團在全球擁有168,738名員工(2022年為164,869名)。
2024財年展望
展望2024 財年前景,我們依然持謹慎態(tài)度。通貨膨脹和地緣政治沖突造成經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)疲軟?;诜€(wěn)定的匯率和規(guī)劃中的企業(yè)交易,采埃孚集團預計 2024 年銷售額將超過 450 億歐元,實現(xiàn)5% 的有機增長。計劃于銷售和采購市場的預期及成本控制,采埃孚集團預測調整后息稅前利潤率在4.9%到 5.4%之間,根據(jù)公司交易調整后的自由現(xiàn)金流預計將超過8億歐元。
斥巨資打造安全清潔交通出行
采埃孚集團首席執(zhí)行官柯皓哲博士(Dr. Holger Klein)宣布,采埃孚集團計劃到 2026 年底在全球范圍內投資近180 億歐元。其中,約106億歐元將用于研發(fā),超過70億歐元將投資于房產(chǎn)、廠房和設備。
隨著競爭力的不斷增強,采埃孚德國各生產(chǎn)駐地將獲得集團總投資30%的份額。在實施績效計劃的背景下,柯皓哲博士解釋道:“我們看到德國作為生產(chǎn)基地有諸多優(yōu)勢,但也意識到了它在國際競爭中的現(xiàn)實格局。我們希望通過績效計劃有針對性地解決這些問題。采埃孚積極進取,勇于創(chuàng)新,以必勝的信念向行業(yè)引領者邁進。如果整體條件合適,并且在德國的成本結構得到改善的話,我們準備在德國進行大量投資?!?/p>
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